Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23100022 - DATA: 23/10/2025
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.304,00 |
1.304,00 |
1.304,00 |
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EMPENHO: 23100021 - DATA: 23/10/2025
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
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EMPENHO: 23100020 - DATA: 23/10/2025
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
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EMPENHO: 23100019 - DATA: 23/10/2025
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 23100017 - DATA: 23/10/2025
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE CADEIRA RD JERI CD37 CINZA RP PM, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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170,04 |
170,04 |
170,04 |
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EMPENHO: 23100023 - DATA: 23/10/2025
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE DO CEARA (SEJUV). NA CID [...]
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275,00 |
275,00 |
275,00 |
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EMPENHO: 23100011 - DATA: 23/10/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 23100010 - DATA: 23/10/2025
MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 23100009 - DATA: 23/10/2025
ALOISIO JORGE DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 23100008 - DATA: 23/10/2025
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 23100007 - DATA: 23/10/2025
FRANCISCO ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 23100006 - DATA: 23/10/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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196,20 |
196,20 |
196,20 |
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EMPENHO: 23100004 - DATA: 23/10/2025
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORD [...]
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210,53 |
210,53 |
210,53 |
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EMPENHO: 23100015 - DATA: 23/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E E [...]
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44,20 |
44,20 |
44,20 |
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EMPENHO: 23100013 - DATA: 23/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUR [...]
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44,21 |
44,21 |
44,21 |
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EMPENHO: 23100024 - DATA: 23/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100018 - DATA: 23/10/2025
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 23100005 - DATA: 23/10/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 23100003 - DATA: 23/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 23100016 - DATA: 23/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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36,74 |
36,74 |
36,74 |
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EMPENHO: 23100014 - DATA: 23/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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44,20 |
44,20 |
44,20 |
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EMPENHO: 23100003 - DATA: 23/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA W. T. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , ALUSIVO AO CONVENIO 107/CIDADES/2024 MAPP 6011, SOBR [...]
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2.420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SAO PEDRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 192, DA EMPRESA [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100012 - DATA: 23/10/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
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38,05 |
38,05 |
38,05 |
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EMPENHO: 23100079 - DATA: 23/10/2025
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. PG DOS RESTO A PAGAR
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244.521,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100078 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF A RETENÇOES DE IRRF NESTA DATA, COMPETENCIA ANTERIORES.
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162.980,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100031 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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13.023,50 |
13.023,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100038 - DATA: 22/10/2025
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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264,00 |
264,00 |
264,00 |
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