Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020429 - DATA: 28/02/2025
ALOISIO ALVES SANTIAGO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020428 - DATA: 28/02/2025
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIS [...]
|
706,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020427 - DATA: 28/02/2025
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZE [...]
|
2.676,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020426 - DATA: 28/02/2025
EDMILSON MARCELINO GOMES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUN [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020425 - DATA: 28/02/2025
JOÃO ALVES GOMES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUN [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020424 - DATA: 28/02/2025
FABIO JUNIOR PIRES SALES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIP [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020423 - DATA: 28/02/2025
VENILSON FERREIRA GOMES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPAL [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020414 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
1.694,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020413 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO GOMES
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
1.694,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020395 - DATA: 28/02/2025
MARCELO BARROS DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DE [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020394 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTPO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020393 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
1.694,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020041 - DATA: 28/02/2025
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO [...]
|
2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
|
EMPENHO: 28020038 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
30.006,21 |
30.006,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020575 - DATA: 28/02/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTE FISCAL N 18653 DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR E [...]
|
2.620,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020572 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL N. 431 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CO [...]
|
6.503,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020560 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE ISS NESTA DATA.
|
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020550 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE ISS NESTA DATA.
|
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020274 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.578,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020032 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
7.051,25 |
7.051,25 |
7.051,25 |
|
EMPENHO: 28020020 - DATA: 28/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
12.355,79 |
12.355,79 |
12.355,79 |
|
EMPENHO: 28020569 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO.
|
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020567 - DATA: 28/02/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO [...]
|
55.870,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020561 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
|
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020543 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE INSS NESTA DATA.
|
19.591,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020541 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DE IRRF NESTA DATA.
|
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020540 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
|
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020539 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO AO FUNDO GERAL DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOSSOS PAGAMENTOS.
|
70.040,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020031 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
62.948,75 |
62.948,75 |
62.948,75 |
|
EMPENHO: 28020577 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 417 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, D [...]
|
12.903,43 |
0,00 |
0,00 |
|