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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7015 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 20:47:20
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 28020429 - DATA: 28/02/2025
ALOISIO ALVES SANTIAGO
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020428 - DATA: 28/02/2025
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIS [...]
706,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020427 - DATA: 28/02/2025
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZE [...]
2.676,11 0,00 0,00
EMPENHO: 28020426 - DATA: 28/02/2025
EDMILSON MARCELINO GOMES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUN [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020425 - DATA: 28/02/2025
JOÃO ALVES GOMES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUN [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020424 - DATA: 28/02/2025
FABIO JUNIOR PIRES SALES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIP [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020423 - DATA: 28/02/2025
VENILSON FERREIRA GOMES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPAL [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020414 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
1.694,40 0,00 0,00
EMPENHO: 28020413 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO GOMES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
1.694,40 0,00 0,00
EMPENHO: 28020395 - DATA: 28/02/2025
MARCELO BARROS DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DE [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020394 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTPO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
1.412,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020393 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDAD [...]
1.694,40 0,00 0,00
EMPENHO: 28020041 - DATA: 28/02/2025
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO [...]
2.412,00 2.412,00 2.412,00
EMPENHO: 28020038 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
30.006,21 30.006,21 0,00
EMPENHO: 28020575 - DATA: 28/02/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTE FISCAL N 18653 DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR E [...]
2.620,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020572 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL N. 431 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CO [...]
6.503,89 0,00 0,00
EMPENHO: 28020560 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE ISS NESTA DATA.
4.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020550 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES DE ISS NESTA DATA.
14.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020274 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
1.578,95 0,00 0,00
EMPENHO: 28020032 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
7.051,25 7.051,25 7.051,25
EMPENHO: 28020020 - DATA: 28/02/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
12.355,79 12.355,79 12.355,79
EMPENHO: 28020569 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO.
20.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020567 - DATA: 28/02/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO [...]
55.870,79 0,00 0,00
EMPENHO: 28020561 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
5.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020543 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES DE INSS NESTA DATA.
19.591,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020541 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇAO DE IRRF NESTA DATA.
25.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020540 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
35.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28020539 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO AO FUNDO GERAL DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOSSOS PAGAMENTOS.
70.040,57 0,00 0,00
EMPENHO: 28020031 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
62.948,75 62.948,75 62.948,75
EMPENHO: 28020577 - DATA: 28/02/2025
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 417 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, D [...]
12.903,43 0,00 0,00

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