Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060270
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 218392912
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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46,64 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060029
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 11
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.115,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 28050113
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 11320
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARNETE, DESTE MUNICIPIO.
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144,14 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050300
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 62
LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE A LICITACAO DE N° 010/2025 [...]
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456.328,97 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 04050245
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 63
LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME O SIGE ESCOLAR 2025, NO ANO LETIVO DE 2026, A SER EXECUTADO DE [...]
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109.519,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040346
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 60
LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME O SIGE ESCOLAR 2025, NO ANO LETIVO DE 2026, A SER EXECUTADO DE [...]
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109.519,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
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412,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 12 [...]
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825,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
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412,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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48,79 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060011
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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132,70 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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26,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR -BASE DA MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ALVARÁ , DE HABITE-SE E DA DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.
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1.749,90 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1061
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPA E COZINHA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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4.040,22 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060009
TAYANE LINO BRAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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850,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060008
MIZILENE DE MELO LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060007
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060006
MARIA MARLI FERREIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060005
ANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060004
FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060003
MARIA ZULENE PINEHIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060002
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060001
FRANCISCO GLAUCIANO MARTINS DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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280,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 1060
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A FORMAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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946,79 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060010
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 38
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS A EXCURSÃO ESTUDANTIL DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060001
CONNECT.COM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 651
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 12X1MT COM ILHÓS, DESTINADO AS TENDAS DA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NOS FESTEJOS DE SANTO [...]
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1.200,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060015
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER Nota Fiscal: 17982
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MOTOR E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE [...]
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1.792,85 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060056
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020174298
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO CERIMONIA DE POSSE DOS CONCURSADOS JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060055
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020174299
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO PROJETO AGRINHO JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060054
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020174300
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAFORMAÇÃO DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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