Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090013
                                             
                                            SONIA MARIA COSTA BARROS DE SOUSA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         260,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090014
                                             
                                            ANTONIO ISMAEL VIEIRA DE SOUSA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090015
                                             
                                            FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090016
                                             
                                            ELIANE COELHO DOS SANTOS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090017
                                             
                                            MARIA LAIZ RIBEIRO BARROS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         460,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090018
                                             
                                            MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDONÇA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090020
                                             
                                            MARCOS AURELIO BENICIO ROCHA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090050
                                             
                                            FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE  [...]
                                         | 
                                         5.468,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 26080025
                                             
                                            CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 1683                                             
                                            A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
                                         | 
                                         3.848,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 26080026
                                             
                                            CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 1684                                             
                                            A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO  [...]
                                         | 
                                         1.752,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 26080035
                                             
                                            OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 23616                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL. LOMBAR), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080068
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  Nota Fiscal: 683                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,  DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
                                         | 
                                         1.662,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080069
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  Nota Fiscal: 684                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD,  DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
                                         | 
                                         1.355,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080070
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  Nota Fiscal: 685                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,  DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº  [...]
                                         | 
                                         1.982,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080063
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 678                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
                                         | 
                                         28.765,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080064
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 679                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
                                         | 
                                         31.106,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080065
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Nota Fiscal: 680                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
                                         | 
                                         8.075,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080062
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Nota Fiscal: 677                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
                                         | 
                                         77.846,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080066
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.  Nota Fiscal: 0681                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
                                         | 
                                         38.646,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080067
                                             
                                            POSTO ALTAS HORAS
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS  Nota Fiscal: 0682                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
                                         | 
                                         13.664,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080169
                                             
                                            NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Nota Fiscal: 347                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2 [...]
                                         | 
                                         126.795,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090019
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025.
                                         | 
                                         15.403,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090012
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
                                         | 
                                         14.385,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090389
                                             
                                            CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO                                             
                                            O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 20 [...]
                                         | 
                                         44,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090001
                                             
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
                                         | 
                                         25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090002
                                             
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
                                         | 
                                         25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090318
                                             
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
                                         | 
                                         12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090319
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            RETIFICAÇÃO DO EMPENHO 29.08.0006 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE  [...]
                                         | 
                                         60.389,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090320
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            RETIFICAÇÃO DO EMPENHO 30.07.0012 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE  [...]
                                         | 
                                         62.043,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 01090321
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            RETIFICAÇÃO DO EMPENHO 30.07.0010 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE  [...]
                                         | 
                                         59.835,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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