lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 10289 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
495,00
EMPENHO: 20050024 - DATA: 20/05/2026
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC COLUNA S/C ) NA PACIENTE FRANCISCA VALDIZA ROCHA PEREIRA, ( TC CRANIO S/C ) NO PACIENTE FRANCISCO CLEYTON FELIX DE SI [...]
765,00
EMPENHO: 20050039 - DATA: 20/05/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
5.473,00
EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
53,08
EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
1.798,89
EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
1.387,71
EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
1.852,28
EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2026
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE VALDEMAR PEREIRA ABREU JUNIOR, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
1.734,20
EMPENHO: 20050020 - DATA: 20/05/2026
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE VALDEMAR PEREIRA ABREU JUNIOR, FALECIDA NO DIA 20/05/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DES [...]
925,00
EMPENHO: 20050030 - DATA: 20/05/2026
SERGIO ANDRADE DA SILVA NETO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMAS
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE SEVERINO DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
1.200,00
EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2026
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SEFIN
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
13,00
EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2026
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SEFIN
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
13,00
EMPENHO: 19050009 - DATA: 19/05/2026
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
26,54
EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2026
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
199,05
EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2026
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
1.124,57
EMPENHO: 19050023 - DATA: 19/05/2026
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NAC [...]
1.650,00
EMPENHO: 19050025 - DATA: 19/05/2026
YARA LORANA ALVES SANTOS
02 - GABINETE DA PREFEITA GAB
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA YARA LORANA ALVES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SECR [...]
825,00
EMPENHO: 19050022 - DATA: 19/05/2026
EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA VIANA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SEAD
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA. SECRETARIA EDUARDA MARIA PAIVA DA SIVA VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER R [...]
1.650,00
EMPENHO: 19050019 - DATA: 19/05/2026
FRANCISCA CRISTIANE COELHO CARNEIRO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E UNFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
900,00
EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO MUNICIPI [...]
1.429,24
EMPENHO: 19050024 - DATA: 19/05/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. SOUP
OS SERVIÇOS REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA DR. PLACIDO PINHO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO PELO PERÍODO PROVISÓRIO DE 13 DIAS NO M [...]
1.429,24
EMPENHO: 19050014 - DATA: 19/05/2026
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO A SER DESTINADO PARA DIVERSOS EVENTOS (CULTURAIS E RELIGIOSOS). PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CARID [...]
4.900,00
EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
92,89
EMPENHO: 19050012 - DATA: 19/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
874,00
EMPENHO: 19050013 - DATA: 19/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
874,00
EMPENHO: 19050015 - DATA: 19/05/2026
BACHÁ & CIA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.198,00
EMPENHO: 19050016 - DATA: 19/05/2026
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR (PAPEL ECG, FLUXOMETRO, REANIMADOR, OXIMETRO, ELETRODO ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE D [...]
2.265,00
EMPENHO: 19050017 - DATA: 19/05/2026
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO E TUGUM ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
1.154,00
EMPENHO: 19050018 - DATA: 19/05/2026
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
EMPENHO: 19050020 - DATA: 19/05/2026
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE SMS
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( PREMIUM PA G NORMAL ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
443,00

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