Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050023 - DATA: 11/05/2026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ZERO LACTOSE 740G ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.259,40 |
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EMPENHO: 11050024 - DATA: 11/05/2026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
A AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE, SERINGA, BIOEQUIPO, BIOFRASCO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.083,45 |
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EMPENHO: 11050025 - DATA: 11/05/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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2.743,79 |
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EMPENHO: 11050026 - DATA: 11/05/2026
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO PERIODO DE 14/05/2026 A 17/05 [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 11050027 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEREIROS, REGIAO DO DISTR [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 11050028 - DATA: 11/05/2026
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SOUP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.965,00 |
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EMPENHO: 11050029 - DATA: 11/05/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER DESTINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO SETOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.715,27 |
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EMPENHO: 11050030 - DATA: 11/05/2026
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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EMPENHO: 11050031 - DATA: 11/05/2026
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4X4 PARA EVENTO ESPORTIVO TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SER REALIADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2026, NESTE MUNICIPALID [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 11050032 - DATA: 11/05/2026
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO (VAQUEJADA) A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE ENCANTADA NO DIA 3 E 24 DE MAIO DE 2056, NESTA MUNICIPALI [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 11050033 - DATA: 11/05/2026
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO (PEGA DE BOI) A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGES NO DIA 23 DE MAIO DE 2056, NESTA MUNICIPALIDADE.
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400,00 |
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EMPENHO: 11050034 - DATA: 11/05/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO D [...]
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49,41 |
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EMPENHO: 11050035 - DATA: 11/05/2026
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALDO SOCIAL COM FAMILIAS DE POVOS ORIGINARIOS, COMUNIDADES TR [...]
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275,00 |
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EMPENHO: 11050036 - DATA: 11/05/2026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMSS
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
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EMPENHO: 11050037 - DATA: 11/05/2026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMSS
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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825,00 |
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EMPENHO: 11050038 - DATA: 11/05/2026
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMSS
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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416,20 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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19.320,15 |
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EMPENHO: 08050003 - DATA: 08/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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1,31 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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1,90 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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162.414,55 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.319,98 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2026
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEAD
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2026.
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376,20 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2026
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEAD
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 2026.
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376,20 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2026
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SME
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇOS DE REBOQUE AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNIICPIO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2026
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
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2.268,00 |
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EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.296,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 23º TORNEIO NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.857,80 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM CRANIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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261,89 |
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