Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07070083
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 28400
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
874,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070420
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 223139670
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
810,64 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070419
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 223131991
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
|
25,61 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070630
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
|
100,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060094
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 974
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
1.852,28 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060092
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 972
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
1.387,71 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060091
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 971
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
|
1.798,89 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060098
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Fiscal: 978
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
11.569,50 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060097
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS Nota Fiscal: 0977
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
16.895,60 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060096
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 0976
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
41.865,78 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060095
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 975
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
68.352,03 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 30060093
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 973
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
7.303,11 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060396
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 3996
OS SERVICOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTAO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE, JUNT [...]
|
2.880,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060393
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 3994
OS SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE ESTACAO DE TRABALHO (DESKTOP OU NOTEBOOK) IMPRESSORA A LASER, LOCAÇÃO MENSAL DE SWITCH. PARA FICAR A DISPOSICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
5.508,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060390
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 3995
OS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO MENSAL DE SERVIDOR EM NUVEM E ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2025 E CONTRATO 1703.0 [...]
|
2.560,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060336
SAB ASSESORIA CONTABIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Fiscal: 340
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JUNHO DE 202 [...]
|
6.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060335
SAB ASSESORIA CONTABIL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA Nota Fiscal: 341
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS ( EFD-REINF) AOS SERVIÇOS TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CE [...]
|
6.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070033
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 13070032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 222938287
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2026.
|
167,21 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 10070013
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 006245
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
6.337,80 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 10070033
GRAZIELA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06070020
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Fiscal: 66817
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21.05.01/2026-CE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 30.06.01-2026), [...]
|
676,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06070019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Fiscal: 66818
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21.05.02/2026-CE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 02.07.01-2026), [...]
|
676,00 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070421
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 222917875
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
|
364,01 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Fiscal: 222914942
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
|
1.508,89 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 30060102
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 805
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORS, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070038
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070036
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
1.469,86 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070035
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
66,35 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070034
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,27 |
|