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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6209 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/03/2025 EMPENHO: 14030013
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2025.
2.105,26
18/03/2025 EMPENHO: 11030017
223.XXX.XXX-53
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
842,11
18/03/2025 EMPENHO: 03020346
024.XXX.XXX-54
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
18/03/2025 EMPENHO: 03020350
022.XXX.XXX-79
ANA PAULA ABREU PEREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
1.518,00
18/03/2025 EMPENHO: 12030050
032.XXX.XXX-03
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETOA, DESTA MUNICIPALIDADE.
2.061,86
18/03/2025 EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
744,48
18/03/2025 EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
25,38
18/03/2025 EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
114,21
18/03/2025 EMPENHO: 14030010
32.677.564/0001-50
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
1.500,00
18/03/2025 EMPENHO: 13030027
07.908.080/0001-27
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUN [...]
874,00
18/03/2025 EMPENHO: 26020090
59.602.658/0001-16
REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS

SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E DO FLUXO DE PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LE [...]
8.200,00
18/03/2025 EMPENHO: 17030015
03.242.662/0001-66
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA MUNICIPAL SRA. MARIA SIMONE TAVARES FERNANDES E SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO IN [...]
4.763,64
18/03/2025 EMPENHO: 11030019
57.218.210/0001-78
VITOR MANOEL PEREIRA QUEIROZ
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS EM MDFS, A SER DESTINADOS PARA A SALA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA [...]
5.190,00
18/03/2025 EMPENHO: 18030011
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
12,69
18/03/2025 EMPENHO: 18030019
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
139,59
18/03/2025 EMPENHO: 18030020
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
137,89
18/03/2025 EMPENHO: 18030029
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
12,00
18/03/2025 EMPENHO: 18030030
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
12,69
18/03/2025 EMPENHO: 18030006
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
4.538,44
18/03/2025 EMPENHO: 17030009
005.XXX.XXX-09
ELIZANGELA PEREIRA SOARES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
300,00
18/03/2025 EMPENHO: 17030010
056.XXX.XXX-74
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
200,00
14/03/2025 EMPENHO: 07030030
967.XXX.XXX-87
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025.
200,00
14/03/2025 EMPENHO: 07030031
811.XXX.XXX-20
AURILENE GOMES CAVALCANTE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025.
400,00
14/03/2025 EMPENHO: 07030032
032.XXX.XXX-83
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025.
200,00
14/03/2025 EMPENHO: 03020272
041.XXX.XXX-97
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
500,00
14/03/2025 EMPENHO: 07030001
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.220,30
14/03/2025 EMPENHO: 07030002
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
3.372,53
14/03/2025 EMPENHO: 20020020
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
3.454,28
14/03/2025 EMPENHO: 20020019
03.557.500/0001-17
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.125,55
14/03/2025 EMPENHO: 07030010
34.311.709/0001-20
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, SITUADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E PONTO DE APOIO A SAUDE SITUAD [...]
718,50

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