lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7850 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/06/2025 - 09:55:25
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/06/2025 EMPENHO: 03030538
967.XXX.XXX-91
ANTONIO FERNANDO DE CASTRO
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. REF: O MÊS DE MARÇO DE 2025
759,00
06/06/2025 EMPENHO: 03030537
975.XXX.XXX-53
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO [...]
1.718,00
06/06/2025 EMPENHO: 03030536
000.XXX.XXX-43
JOSE IVANILDO ROCHA
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025.
1.718,00
06/06/2025 EMPENHO: 03030535
071.XXX.XXX-52
MARIA GERMANA ALVES
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
1.518,00
06/06/2025 EMPENHO: 03030534
966.XXX.XXX-00
LUCIVANDA ALVES COSTA
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE [...]
1.518,00
06/06/2025 EMPENHO: 15050030
628.XXX.XXX-02
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025
1.518,00
06/06/2025 EMPENHO: 02010116
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
142,56
06/06/2025 EMPENHO: 04060014
17.858.711/0001-02
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
1.900,00
06/06/2025 EMPENHO: 30050062
40.934.727/0001-60
CONECT GRAFICA E CV LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PERSONALIZADO EM PVC E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE [...]
205,00
06/06/2025 EMPENHO: 29050048
20.485.395/0001-77
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
94,87
06/06/2025 EMPENHO: 28050022
32.112.910/0001-52
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
6.815,00
06/06/2025 EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
25,38
06/06/2025 EMPENHO: 02010122
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.560,87
06/06/2025 EMPENHO: 04060013
10.190.216/0001-10
F H EVENTOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2025 NESTA [...]
15.800,00
06/06/2025 EMPENHO: 02060017
14.330.916/0001-14
ROBERTO SOUSA REBOUCAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELÃO, PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
1.800,00
06/06/2025 EMPENHO: 28050023
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
400,00
06/06/2025 EMPENHO: 30050041
47.274.494/0001-66
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
800,00
06/06/2025 EMPENHO: 28050024
58.297.392/0001-82
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
7.500,00
06/06/2025 EMPENHO: 30050047
34.678.647/0001-99
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 33° TRADICIONAL CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
421,05
06/06/2025 EMPENHO: 30050053
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO - 02 CILINDRO DE ARTICULAÇÃO
1.256,74
06/06/2025 EMPENHO: 20050057
17.837.152/0001-46
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
02 - GABINETE DA PREFEITA

OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
385,00
06/06/2025 EMPENHO: 06060027
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
2.245,46
06/06/2025 EMPENHO: 06060006
060.XXX.XXX-93
GILMAR ASSIS ARRUDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
1.518,00
06/06/2025 EMPENHO: 06060007
617.XXX.XXX-40
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES [...]
759,00
06/06/2025 EMPENHO: 05060014
07.838.885/0001-41
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

REFERENTE A 3º ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO TREVO CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025
10.115,40
06/06/2025 EMPENHO: 02060019
11.515.359/0001-18
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
448,80
06/06/2025 EMPENHO: 05060018
041.XXX.XXX-71
ANTONIA SOARES MACIEL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
100,00
06/06/2025 EMPENHO: 05060019
015.XXX.XXX-69
ANDREIA SOARES DE ALMEIDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
100,00
06/06/2025 EMPENHO: 05060020
087.XXX.XXX-00
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
100,00
06/06/2025 EMPENHO: 05060021
383.XXX.XXX-63
MARIA RAIMUNDA DE SOUZA BARBOSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
150,00

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