lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 81.192.973,79

Total liquidado

R$ 53.679.694,60

Total pago

R$ 47.988.637,67

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 12541 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/08/2026 - 10:25:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
3.813,50 0,00 0,00
EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
56,00 56,00 56,00
EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T,A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE COMO OBJ [...]
8.209,50 8.209,50 8.209,50
EMPENHO: 21050014 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
3.682,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
1.972,50 56,00 56,00
EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
789,00 8.209,50 8.209,50
EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE OMBRO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
872,00 872,00 872,00
EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
JOAREZ ALEXANDRE GOMES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
650,00 650,00 650,00
EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
650,00 650,00 650,00
EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
FRANCISCO HUDSON ROCHA BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 20050030 - DATA: 20/05/2026
SERGIO ANDRADE DA SILVA NETO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE SEVERINO DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 20050020 - DATA: 20/05/2026
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA TAMANHO ADULTO, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE VALDEMAR PEREIRA ABREU JUNIOR, FALECIDA NO DIA 20/05/2026, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DES [...]
925,00 925,00 0,00
EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2026
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE VALDEMAR PEREIRA ABREU JUNIOR, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
1.734,20 1.734,20 0,00
EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
1.387,71 1.387,71 1.387,71
EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
1.798,89 1.798,89 1.798,89
EMPENHO: 20050084 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO.
729,42 0,00 0,00
EMPENHO: 20050090 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO.
4.016,65 0,00 0,00
EMPENHO: 20050086 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICÍPIO.
3.383,36 0,00 0,00
EMPENHO: 20050051 - DATA: 20/05/2026
CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICÍPAL DE CARIDADE,NESTA DATA.
316.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
145,97 145,97 145,97
EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
BANCO DO BRASIL
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
66,35 66,35 66,35
EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
4.246,61 4.246,61 4.246,61
EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 20050089 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
GABINETE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO GERAL - GABINETE. DESTE MUNICÍPIO.
14.959,40 0,00 0,00
EMPENHO: 20050040 - DATA: 20/05/2026
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR DO TIME ESPORTIVO DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM/CE.
2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO: 20050088 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO GERAL -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO.
8.631,49 0,00 0,00
EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
POSTO ALTAS HORAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
8.328,16 8.328,16 8.328,16
EMPENHO: 20050085 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO FUNDO GERAL - SECRETARIA DE ESPORTE. DESTE MUNICÍPIO.
908,10 0,00 0,00
EMPENHO: 20050063 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
631,58 0,00 0,00

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