Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080103 - DATA: 03/08/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.200,00 |
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EMPENHO: 03080032 - DATA: 03/08/2026
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 03080013 - DATA: 03/08/2026
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 03/08/2026
MARIA LUCIENE DA SILVA CABRAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 03/08/2026
FRANCISCO SABINO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 03/08/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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154,27 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 03/08/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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49,41 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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48,77 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 03/08/2026
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03080072 - DATA: 03/08/2026
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A (JUNTA MILITAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.
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100,00 |
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EMPENHO: 03080073 - DATA: 03/08/2026
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03080074 - DATA: 03/08/2026
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03080075 - DATA: 03/08/2026
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, (AGRUPADOS). REFERENTE AO MES DE [...]
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445,00 |
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EMPENHO: 03080076 - DATA: 03/08/2026
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
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130,00 |
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EMPENHO: 03080079 - DATA: 03/08/2026
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFE [...]
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369,90 |
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EMPENHO: 03080080 - DATA: 03/08/2026
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 03080081 - DATA: 03/08/2026
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SMAS
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 31070031 - DATA: 31/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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50.569,50 |
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EMPENHO: 31070020 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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238,86 |
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EMPENHO: 31070035 - DATA: 31/07/2026
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUI O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO (RECEPÇÃO/LIMPEZA). A REALIZAÇÃO DO E [...]
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9.726,00 |
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EMPENHO: 31070032 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE [...]
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296,86 |
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EMPENHO: 31070030 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, VINCULADO AO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA CIVIL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. A REFERIDA DESPESA VISA GARAN [...]
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36,77 |
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EMPENHO: 31070028 - DATA: 31/07/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2026.
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794,76 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
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2.206,51 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
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951,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2026
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
GAB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2026
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEAD
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
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13.208,42 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O 43º TRADICIONAL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026.
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9.338,70 |
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EMPENHO: 31070021 - DATA: 31/07/2026
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SES
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O 43° TRADICIOANL TORNEIO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2026, NESTA MUNICIPALIDADE.
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793,81 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SRH
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A SER DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -UADAFF, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁ [...]
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414,02 |
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