Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22100016 - DATA: 22/10/2025
MARIA ELIANE NUNES DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 22100017 - DATA: 22/10/2025
FRANCISCA JULIANA DOS REIS MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 22100018 - DATA: 22/10/2025
MARIA ELIENE VENANCIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 22100019 - DATA: 22/10/2025
DANIELE BRAZ MACIEL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 22100020 - DATA: 22/10/2025
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 22100021 - DATA: 22/10/2025
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO 11° EVENTO INFANTIL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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EMPENHO: 22100022 - DATA: 22/10/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.960,00 |
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EMPENHO: 22100023 - DATA: 22/10/2025
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE DE CARIDADE - CE.
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261,21 |
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EMPENHO: 22100024 - DATA: 22/10/2025
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE - CE,
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713,82 |
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EMPENHO: 22100025 - DATA: 22/10/2025
CARINA TAVARES AMURIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.855,67 |
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EMPENHO: 22100026 - DATA: 22/10/2025
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORE A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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736,84 |
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EMPENHO: 22100027 - DATA: 22/10/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE JOELHO ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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EMPENHO: 22100028 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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78.229,38 |
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EMPENHO: 22100029 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.528,62 |
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EMPENHO: 22100030 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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32.311,06 |
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EMPENHO: 22100031 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PMC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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13.023,50 |
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EMPENHO: 22100032 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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29.862,53 |
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EMPENHO: 22100033 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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37.596,40 |
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EMPENHO: 22100034 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.376,35 |
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EMPENHO: 22100035 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.369,67 |
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EMPENHO: 22100036 - DATA: 22/10/2025
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.972,99 |
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EMPENHO: 22100037 - DATA: 22/10/2025
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PMC
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
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129,21 |
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EMPENHO: 22100038 - DATA: 22/10/2025
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PMC
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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264,00 |
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EMPENHO: 22100039 - DATA: 22/10/2025
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
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EMPENHO: 22100040 - DATA: 22/10/2025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMSS
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUB [...]
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412,50 |
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EMPENHO: 22100041 - DATA: 22/10/2025
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMSS
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO [...]
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825,00 |
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EMPENHO: 22100042 - DATA: 22/10/2025
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMSS
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUB [...]
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412,50 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.152,25 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.136,00 |
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EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
FMAS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO ) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.730,58 |
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