Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020034
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Nota Fiscal: 150001285                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, ( CRECHE ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
                                         | 
                                         483,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020029
                                             
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020030
                                             
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
                                         | 
                                         70,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020031
                                             
                                            CAIXA ECONÔMICA
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO                                             
                                            OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020001
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                                             
                                            OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
                                         | 
                                         203,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020024
                                             
                                            LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DA PREFEITA  Nota Fiscal: 289                                             
                                            OS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FOR/BSB/FOR EM NOME DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE -CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETARIA  [...]
                                         | 
                                         14.515,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020018
                                             
                                            FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
                                         | 
                                         2.105,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020445
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        02 - GABINETE DA PREFEITA  Nota Fiscal: 150011600                                             
                                            AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
                                         | 
                                         357,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020395
                                             
                                            MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
                                         | 
                                        10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIR [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020396
                                             
                                            AURILENE GOMES CAVALCANTE
                                         | 
                                        10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO  [...]
                                         | 
                                         400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020397
                                             
                                            JEFERSON BARBOSA CUNHA
                                         | 
                                        10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIR [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020061
                                             
                                            ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
                                         | 
                                        12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         421,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020024
                                             
                                            LATÃO AUTOPEÇAS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Nota Fiscal: 167858                                             
                                            A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
                                         | 
                                         5.010,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020025
                                             
                                            COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Nota Fiscal: 026235                                             
                                            A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
                                         | 
                                         1.234,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020062
                                             
                                            LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.  Nota Fiscal: 039277                                             
                                            AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALID [...]
                                         | 
                                         13.152,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020056
                                             
                                            BACHÁ & CIA LTDA
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  Nota Fiscal: 103227                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A  SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
                                         | 
                                         1.365,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020057
                                             
                                            BACHÁ & CIA LTDA
                                         | 
                                        01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  Nota Fiscal: 103226                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A  SEREM DESTIANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
                                         | 
                                         1.907,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020005
                                             
                                            FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 123                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020063
                                             
                                            TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.  Nota Fiscal: 659                                             
                                            OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W130, PERTECENTE A ESTA MU [...]
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020446
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.  Nota Fiscal: 149970445                                             
                                            O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREI [...]
                                         | 
                                         350,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020311
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        02 - GABINETE DA PREFEITA  Nota Fiscal: 150291830                                             
                                            O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
                                         | 
                                         503,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020443
                                             
                                            ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
                                         | 
                                        02 - GABINETE DA PREFEITA  Nota Fiscal: 149966402                                             
                                            O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVERE [...]
                                         | 
                                         1.247,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020067
                                             
                                            ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS  Nota Fiscal: 64384                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GRADES HIDRAULICAS A SEREM DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERMANENTE A SECRETARIA DE DES.  RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
                                         | 
                                         12.825,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010019
                                             
                                            MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 2222                                             
                                            OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A SEREM PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OELO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIÇAO DO MANIPULO, REGULAGEM DE LONAS, NO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA  [...]
                                         | 
                                         675,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 29010007
                                             
                                            MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 10323                                             
                                            A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         871,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020002
                                             
                                            CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         2.769,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020001
                                             
                                            CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         2.158,99 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020003
                                             
                                            CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         389,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020004
                                             
                                            CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         138,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 05020005
                                             
                                            CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         737,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |