lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 56272 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/12/2025 - 18:12:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/08/2025 01080064
ANTONIO MILTON DIAS TEODORO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
LIQUIDADO 684,21
15/08/2025 01080063
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
LIQUIDADO 1.052,63
15/08/2025 01080062
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO [...]
LIQUIDADO 789,47
15/08/2025 01080061
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
LIQUIDADO 1.052,63
15/08/2025 01080059
JOSE MARTINS DA COSTA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
LIQUIDADO 631,58
15/08/2025 01080058
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
LIQUIDADO 631,58
15/08/2025 01080057
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
LIQUIDADO 315,79
15/08/2025 01080056
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
LIQUIDADO 526,32
15/08/2025 01080055
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
LIQUIDADO 684,21
15/08/2025 01080054
ALEXANDRE CRUZ ABREU
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
LIQUIDADO 1.052,63
15/08/2025 01080025
ANTONIO CLAUDEMIRO ROCHA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÚSICO PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 842,11
15/08/2025 01080024
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÚSICO PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 1.894,74
15/08/2025 01080023
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÚSICO PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 947,37
15/08/2025 01080022
PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÚSICO PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 789,47
15/08/2025 01080021
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, U [...]
LIQUIDADO 20.371,20
15/08/2025 01070302
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
PAGO 63.397,60
15/08/2025 01070064
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE [...]
PAGO 9.900,00
15/08/2025 01070062
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPI [...]
PAGO 8.900,00
15/08/2025 01040053
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO ARQUIVO DA EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONT [...]
PAGO 1.200,00
15/08/2025 01040052
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAM,ENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 2025. [...]
PAGO 900,00
15/08/2025 01040051
MARIA VILANIR PIRES GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, [...]
PAGO 400,00
15/08/2025 01040050
EDINALDO FERREIRA DA COSTA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONT [...]
PAGO 3.000,00
15/08/2025 01040049
FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CO [...]
PAGO 2.500,00
15/08/2025 01040048
CARLOS LOPES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE [...]
PAGO 2.500,00
14/08/2025 30070041
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/08/2025, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NEST [...]
PAGO 2.105,26
14/08/2025 30070040
CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOMINGOS NO PERIODO 30/07 A 08/08/2025, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NEST [...]
PAGO 1.052,63
14/08/2025 30070017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (-TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, -ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS COM DOPPLER) REALIZADO EM PACIENTES [...]
PAGO 921,50
14/08/2025 28070037
M L DA SILVA LOBO - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.466,22
14/08/2025 28070035
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
PAGO 312,20
14/08/2025 28070034
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. [...]
PAGO 4.506,30
14/08/2025 28070023
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DA IMPRESSORA RICOH 320/3710, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 940,00
14/08/2025 28070001
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
PAGO 326.924,14
14/08/2025 28040007
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROJETOR DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
PAGO 1.630,00
14/08/2025 24070006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
PAGO 570,00
14/08/2025 23070020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
PAGO 1.804,50
14/08/2025 23070019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
PAGO 3.894,75
14/08/2025 21070059
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 205,11
14/08/2025 17070014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
PAGO 903,13
14/08/2025 17070013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERE [...]
PAGO 85,06
14/08/2025 17070003
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 195,42
14/08/2025 16070114
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 138,53
14/08/2025 15070027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
PAGO 316,73
14/08/2025 15070018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO [...]
PAGO 6,96
14/08/2025 14080029
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS, ONIBUS ESCOLARES ( AMARELOS ) DE PLACAS K-VW0610 E K-MB0422, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDA [...]
EMPENHADO 3.704,09
14/08/2025 14080028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
LIQUIDADO 125,76
14/08/2025 14080028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 125,76
14/08/2025 14080027
LATÃO AUTOPEÇAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAIS AMARELOS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.861,14
14/08/2025 14080026
LATÃO AUTOPEÇAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS OFICIAL DE PLACA OIH 8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 3.236,91
14/08/2025 14080025
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 [...]
EMPENHADO 1.000,00
14/08/2025 14080024
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE COL LOMBAR ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 560,00
14/08/2025 14080023
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 250,00
14/08/2025 14080022
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 2.105,26
14/08/2025 14080021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGISTA COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 842,11
14/08/2025 14080020
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.500,00
14/08/2025 14080019
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, [...]
EMPENHADO 2.600,00
14/08/2025 14080018
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPA [...]
EMPENHADO 2.000,00
14/08/2025 14080017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO 19/08 Á 28/08, P [...]
EMPENHADO 3.019,75
14/08/2025 14080016
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE - CE.
EMPENHADO 1.736,84
14/08/2025 14080015
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
EMPENHADO 1.546,39
14/08/2025 14080014
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
PAGO 901,00

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